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2019年瀍河区物价局部门预算公开

日期:2019-06-10浏览次数:2699








洛阳市瀍河回族区物价局

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年

















目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河区物价局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  瀍河区物价局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

洛阳市瀍河回族区物价局概况

一、主要职能


(一)机构设置情况


区物价局属区发改委内设机构,下设办公室、物价检查所、价格认证中心。

(二)部门职责

物价局宣传党和国家的物价政策,保障各项价格法律、法规在全区的贯彻落实。做好价格监督检查工作,整顿和规范市场价格秩序,依法对价格违法行为实行行政处罚;制止价格垄断、价格欺诈、牟取暴利、低价倾销等不正当价格行为;受理价格举报,协调价格争议。强化服务职能,加强对各类涉案物品的价格认证、评估工作;加强对农产品成本调查工作;实行价格监测;开展价格信息咨询服务工作;积极为政府、企业和群众提供价格服务。



二、 部门预算单位构成

物价局部门预算包括局本级预算和物价检查所预算。

1、洛阳市瀍河回族区物价局本级

2、洛阳市瀍河回族区物价检查所

第二部分

洛阳市瀍河回族区物价局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年收入总计148.76万元,支出总计148.76万元,与2018年持平,无增加与减少。

二、收入总体情况说明

2019财政部门收入预算148.76万元,其中:财政一般拨款148.76万元。

三、支出总体情况说明

2019年支出合计 148.76 万元,其中:基本支出148.76万元,占100%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算148.76万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算与2018年持平,无增加与减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为148.76万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出139.13万元,占93.5%;社会保障和就业支出3.81万元,占2.6%;医疗卫生与计划生育支出2.47万元,占1.7%;住房保障支出3.35万元,占2.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明2019年一般公共预算基本支出148.76万元,其中:人员经费146.29万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元。 比2018年预算数减少0万元,下降0%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。。预算数比2019年减少0万元,下降0%,主要原因:无。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于0,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无;公务用车运行维护费0万元,,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无。

(三)公务接待费0万元,比2019年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:无。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费预算0.9万元,主要是办公费。与2018年持平。

(二)政府采购支出情况

我单位无政府采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0

(四)国有资产占用情况

2018年期末,物价局固定资产总额4.5万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

    2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他(无)



附件:洛阳市瀍河回族区物价局2019年度部门预算表

点击请下载:预算公开表

物价局.xls


                                                                                                

                                                                  



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