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2019年瀍河区东关办事处部门预算公开

日期:2019-06-10浏览次数:2445

洛阳市瀍河回族东关办事处

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年

 









  目

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 东关办事处2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 东关办事处2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

东关办事处概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

东关办事处属独立行政核算单位,内设2个部门,社会保障所和社区服务中心。东关办事处预算单位共有编制45人,其中:行政在职8人,事业在职21人,自筹在职3人,行政退休4人,自筹退休9人。

(二)部门职责

制定街道经济发展,完成上级下达的经济目标;负责辖区内计划生育管理、卫生保健、环境卫生、城建绿化、防汛、国防教育、兵役登记、精神文明、司法、民政、社会保障等工作;完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

东关办事处部门预算包括本级预算

第二部分

东关办事处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计700.88万元,支出总计700.88万元,与2018年相比,收、支总计各减少242.05万元,减少25.67%。主要原因是人员有变动,各项支出都有所减少。

二、收入预算总体情况说明

东关办事处2019年收入合计700.88万元,其中:一般公共预算收入700.88万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。



三、支出预算总体情况说明

2019年支出年初预算为700.88万元,主要用于以下方面:工资福利支出442.46万元,占64%;商品和服务支出140.44万元,占20%;对个人和家庭的补助9.98万元,占1%;项目支出108万元,占15%。主要项目是:基层武装经费、基层司法所调解经费、节能环保经费、人大事务经费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明




东关办事处2019年一般公共预算收支预算700.88万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少242.05万元,减少负25.66%,主要原因:节能环保支出减少




五、一般公共预算支出预算情况说明




东关办事处2019年一般公共预算支出年初预算为700.88万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出507.75万元,占72.44%;国防支出1万元,占0.14%;公共安全支出0.5万元,0.07%;社会保障和就业支出33.65万元,占4.80%;医疗卫生与计划生育支出21.87万元,占3.12%;节能环保支出105万元,占15%;住房保障支出31.11万元,占4.43%




六、一般公共预算基本支出预算情况说明




东关办事处2019年一般公共预算基本支出592.88万元,其中:人员经费452.44万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费140.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置

七、政府性基金预算收支情况说明

我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明




我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。




九、“三公”经费支出预算情况说明

东关办事处2019年“三公”经费预算为3.5万元。 比 2018年预算数减少0万元,下降0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元,下降0%。

(二)公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0%,公务用车运行维护费 1.5万元,主要用于公务车运行维护,比2018年减少0万元,较上年下降0%,与2018年持平。

(三)公务接待费2万元,主要用于公务接待,比2018年预算数减少0万元,下降0%,与2018年持平。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况





东关办事处2019年机关运行经费支出预算127万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年增加36.5万元,增长40%,主要原因:增加公用经费




(二)政府采购支出情况




2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。




(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明




2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。



(四)国有资产占用情况




2018年期末,东关办事处固定资产总额55.25万元,其中,房屋建筑物3.15万元,车辆3.5万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)




(五)关于预算部门构成说明




2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。





                               

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他



 

附件:东关办事处2019年度部门预算表

点击请下载:东关办事处.xls


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