2019年瀍河区机关局部门预算公开
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 机关事务管理局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 机关事务管理局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分 机关事务管理局概况
一、 主要职能
(一) 机构设置情况
设置有办公室,财务室,车辆管理办公室,基建,动力设备,物业安保办公室,网络中心,文印中心,节能降耗办公室。
(二)部门职责
保障机关高效运转,促进机关全面建设和后勤建设,机关房产及家属区的管理,对外接待,车辆管理维修,水电暖安装维修维护网络运行,机关食堂的管理等工作。
二、机关事务管理局预算单位构成
机关事务管理局预算单位包括机关本级预算
第二部分
机关事务管理局2019部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
机关局部门2019年收入1479.51万元,支出总计1479.51万元,与2018年相比,收、支总计各增加50.61万元,增长3%。主要原因:人员增加,工资福利支出增加;商品和服务支出增加。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区机关事务管理局2019年收入合计1479.51万元,其中:一般公共预算收入1479.51万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;
三、支出预算总体情况说明
机关部门2019年支出合计1479.51万元,其中:基本支出947.12万元,占64%;项目支出532.39万元,占36%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市瀍河回族区机关事务管理局2019年一般公共预算收支预算1479.51万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加50.61万元,增长0.35%,主要原因:正常工资;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区机关事务管理局2019年一般公共预算支出年初预算为1479.51万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1261.79万元,占85%;社会保障和就业支出84.07万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出54.64万元,占4%;住房保障支出79.01万元,占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳市瀍河回族区机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出947.12万元,其中:人员经费932.42万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
我局2019年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
机关事务管理局2019年“三公”经费预算为46.5万元。 比 2019年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:无。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2019年减少0万元,下降0%,主要原因:无。
(二)公务用车购置及运行费46.5万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于 ,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无;公务用车运行维护费46.5万元,主要用于公务用车运行维护,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无。
(三)公务接待费0万元,比2019年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:无。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关事务管理局2019年机关运行经费支出预算46.5万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少9.53万元,下降17%,主要原因:厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金118.99万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为118.99万元,其中人员经费支出118.99万元,公用经费支出0万元,支出项目共2个,支出总额118.99万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,洛阳市瀍河回族区机关事务管理局固定资产总额8829.71万元,其中,房屋建筑物7695.07万元,车辆534.1万元。共有车辆36辆,其中:一般公务用车36辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
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