2019年瀍河区统计局部门预算公开
洛阳市瀍河回族区统计局
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 统计局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 统计局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
瀍河区统计局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
统计局内设局办公室、综合统计股、能源统计股、工业统计股、社会科技统计股。
(二)部门职责
组织和领导协调全区统计工作,确保数据真实。准确及时贯彻执行国家省市统计政策法规基本统计制度和统计标准,指导全区统计工作。
二、统计局预算单位构成
洛阳市瀍河回族区统计局包括局机关本级和局属二级机构洛阳市瀍河回族区社会经济调查队和洛阳市瀍河回族区统计普查中心构成。
第二部分
瀍河区统计局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计271.62万元,支出总计271.62万元,与2018年相比,收、支总计各减少10.06万元,减少3.7%。主要原因是缩减了一般性支出。
二、收入预算总体情况说明
2019年统计局收入预算271.62万元,其中:一般公共预算收入271.62万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出合计271.62元,其中:基本支出238.62万元,占87.85%;项目支出33万元,占12.15%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算271.62万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少10.06万元,减少33.7%。主要原因是缩减了一般性支出。政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:无。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为271.62万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出217.21万元,占80%;社会保障和就业支出21.12,占8%;卫生健康支出13.73,占5%;住房和保障支出19.56,占7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
统计局2019年一般公共预算基本支出238.62万元,其中:人员经费223.46万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.16万元,主要包括:办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
统计局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
统计局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为1.62万元,比2018年增加0.12万元,增长8%.具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2019年减少0万元,下降0%,主要原因:无。
(二)公务用车购置及运行费1.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我局2019年及2018年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年持平。
(三)公务接待费0.12万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2018年增加0.12万元,增长8%,主要原因为单位新增工作任务。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算6.9万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与2018年持平。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,统计局1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金7万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,统计局固定资产总额0万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,0单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件:统计局2019年度部门预算表
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