无障碍阅读 进入适老模式 今天是:

2019年瀍河区编办部门预算公开

日期:2019-06-10浏览次数:2529

洛阳市瀍河回族区机构编制委员会

办公室2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年

 

 

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河区编办2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 瀍河区编办2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表


第一部分 洛阳市瀍河回族区机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

区编办内设3个职能股(室)和瀍河回族区机构编制电子政务中心1个归口事业单位。

(二)部门职责

区编办负责全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项;拟定全区行政体制改革、事业单位管理体制和机构改革的方案,经批准后组织实施;统一管理全区各级党政机关,人大、政协机关,人民团体机关,乡镇(街道)以及事业单位的机构编制工作;协调及调整各部门之间的职能配置和职责分工;审核区直,区人大、政协机关,群团机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;负责区直、群团、事业单位统一社会信用代码赋码管理工作;负责全区事业单位法人登记管理和监督检查;负责机关及事业单位用编审核工作。

二、 机构编制委员会办公室预算单位构成

洛阳市河回族区机构编制委员会办公室预算包括机关本级预算。

第二部分


区机构编制委员会2019年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计83.72万元,支出总计83.72万元,与2018年相比,收、支总计各减少9.82万元,减少10%。主要原因:人员调出。

二、收入预算总体情况说明

2019财政部门收入预算83.72万元,其中:财政一般拨款83.72万元

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计83.72万元,其中:基本支出69.72万元,占83%;项目支出14万元,占17%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算83.72万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少9.82万元,减少10%。主要原因是人员调出。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为83.72万元。主要用于以下方面:工资福利支出64.31万元,占77%;商品和服务支出5.41万元,占6%;项目支出14万元,占17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河回族区机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出69.72万元,其中:人员经费64.31万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。(此处单位根据实际情况选列)

七、政府性基金预算收支情况说明

我办2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

河回族区机构编制委员会办公室2019年“三公”经费预算为0万元。 2019年预算数减少0万元,下降0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2019年减少0万元,下降0%,主要原因:我单位2018、2019年未发生三公经费支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位2018、2019年未发生三公经费支出公务用车运行维护费0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位2018、2019年未发生三公经费支出。

(三)公务接待费0万元,比2019年预算数减少0万元,下降0%,主要原因我单位2018、2019年未发生三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。 比2018年减少0.3万元,下降14.3%,主要原因为人员减少一人.

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明


2018年,我部门对5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金14万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 83.72,人员支64.31万元,公用支出5.41,项目共,5个,支出总额14万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况


2018年期末,区编办固定资产总额4万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。


第三部分

名词解释


一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他。



附件:瀍河区编办2019年度部门预算表

点击请下载:预算公开表编办.xls

                                                  

Baidu
map