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2019年瀍河区老干局部门预算公开

日期:2019-06-10浏览次数:2683

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会

老干部局2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

○一九年

 

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  瀍河区老干部局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:区老干部局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表


第一部分 老干局概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

区老干局内设机构包括办公室和综合业务科

(二)部门职责

宣传贯彻上级有关老干部工作的方针政策,管理老干部的安置、服务工作。不断建立健全老干部共享经济社会发展成果的机制,保障“三项机制”、“两项待遇”的落实和改善;负责做好老干部政治学习、文件传阅、听取重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。定期召开向老干部汇报工作、征求听取意见的会议。做好在春节、重阳节等重大节日、纪念日的走访慰问;负责组织老干部健康体检和休养、外出学习考察活动,积极组织老干部发挥力所能及的作用。搞好活动场所,开展适宜的文体活动。协同有关部门共同搞好外地、区老干部来我区参观、探访的接待服务工作;定期对老干部进行看望、家访慰问活动,并对住院、生病的老干部进行探望,合理解决他们的实际问题;积极组织老干部发挥力所能及的作用,办好老干部活动中心、老年大学,总结成绩、经验,从多方面给予支持和帮助;认真做好老干部的来信来访工作;安排好老干部用车;协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜,教育和照料老干部遗属;检查督促、指导区直和各部门老干部工作,搞好调研、推广经验,经常向区委和上级主管部门汇报老干部工作情况,积极完成区委和上级交办的工作。


二、区老干局预算单位构成

区老干局包括机关本级预算


第二部分 老干局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算148.9万元,其中:财政一般拨款148.9万元。比2018年增长16%,主要是一般公共服务党委办公厅及相关事务增加。

二、收入预算总体情况说明

区老干部局2019年收入合计148.9万元,其中:一般公共预算收入148.9万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明


区老干局2019年支出合计148.9万元,其中:基本支出93.5万元,占63%;项目支出55.4万元,占37%。


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区老干部局2019年一般公共预算收支预算148.9万元。政府性基金收支预算0万元, 2018年相比,一般公共预算收支预算增加23.83万元,增长16%,主要原因:人员工资及老年大学装修;政府性基金收支增加0万元,增长0%主要原因主要是增加 机关服务等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区老干部局2019年一般公共预算支出年初预算为148.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出128.48万元,占86%;社会保障和就业支出7.88万元,占5.3%;卫生健康支出5.13万元,占3.4%;住房保障支出7.41万元,占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区老干部局2019年一般公共预算基本支出193.5万元,其中:人员经费84.14万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

、政府性基金预算收支情况说明

我委2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

老干局2019年“三公”经费预算为1.5万元。 2018年预算数减少0万元,下降0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2019年减少0万元,下降0%,主要原因:无。

(二)公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%,公务用车运行维护费1.5万元,主要用于公务用车运行维护,比2019年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:无。

(三)公务接待费0万元,主要用于0,比2019年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:无。

十、其他重要支出说明

(一)机关运行经费支出情况

区老干部局2019年机关运行经费支出预算3.6万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少0万元,下降0%,主要原因

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对9个项目进行了预算绩效评价,涉及资金30.4万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为31.4万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出31.4万元,支出项目共9个,支出总额31.4万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,区老干部局固定资产总额6.9万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,0单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。


第三部分 名词解释


一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他


附件:瀍河区老干局2019年度部门预算表

点击请下载:预算公开表老干局.xls

                                                              

                                                       

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