2019年瀍河区工信委部门预算公开
洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局
2019年度部门预算
二○一九年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 瀍河区工信委2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 工信委2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
区工信局内设5个机构:办公室、中小企业服务科(行政审批科)、信息化工作办公室、工业经济运行办公室、运行监测协调办公室。
(二)部门职责
主要职责:提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;按国务院、省政府和市政府规定权限,审批、备案、核准工业和信息化固定资产投资项目;拟订全区产业集聚区、新型工业化示范基地发展规划并组织实施。推进全区工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。监测分析全区工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责全区中小企业发展的宏观指导,负责中小企业融资服务体系建设,协调解决有关重大问题。统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。加强服务民营经济的职责,完善长效机制,推动企业服务制度化、常态化;做好困难企业帮扶,促进企业健康发展;着力开展产销对接,帮助企业开拓市场;加强运行监测分析,保障工业经济稳定可持续发展。承办区委区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会部门预算为机关本级预算。
第二部分
洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计410.64万元,支出总计410.64万元,与2018年相比,收、支总计各增加84.49万元,增加25.9%。主要原因是增加了给企业补助的项目资金150万元。
二、部门收入总体情况说明
2019年部门收入预算410.64万元,其中:财政一般拨款406.64万元;国有资源(资产)有偿使用收入4万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计410.64万元,其中:基本支出175.34万元,占42.4%;项目支出235.3万元,占57.3%。
四、财政拨款收入情况说明
2019年一般公共预算收支预算410.64万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加84.49万元,增加25.9%。主要原因是增加了给企业补助的项目资金150万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为410.64万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出387.55万元,占94.37%;社会保障和就业支出9.08万元,占2.21%;卫生健康支出5.9万元,占1.44%;住房保障支出8.11万元,占1.98%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本部门2019年一般公共预算基本支出175.34万元,其中:人员经费165.61万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我委2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、国有经营预算收支情况说明
我委2019年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为2万元,比 2018年增加2万元。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年增加2万元,较上年增长100%。主要原因是成立轨道产业园项目,增加了招商引资费用。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2019年机关运行经费支出预算4万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,与2018年持平
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1230.5016万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 237万元,其中人员经费支出55万元,公用经费支出32万元,支出项目共4个,支出总额237万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额150万元。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,我部门固定资产总额186万元,其中,房屋建筑物153.069万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他
附件:洛阳市瀍河回族区科技和工业信息化局
2019年度部门预算表
点击请下载:预算公开表工信局.xls