2020年瀍河区医保局部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区医保局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳市瀍河回族区医保局2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:医保局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目支出总体绩效目标表
第一部分
瀍河区医保局概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
区医保局设3个内设机构:办公室,医药服务监管科,基金监管科。
(二)部门职责
贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。组织拟定医疗保障基金监督管理办法,并组织实施,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。 组织拟定全区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。贯彻落实国家和省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,并监督实施,建立动态调整机制,承担医保目录准入相关工作。贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施、推进药品和医用耗材集中采购平台建设。拟定全区定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导、协调和监督区医疗保险和生育保险经办机构开展业务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟定全区公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。
二、瀍河区医保局预算单位构成
医保局部门预算为局本级预算。
第二部分
瀍河区医保局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河区医保局部门2020年收入3248.52万元,支出总计3248.52万元。2019年新成立单位。
二、收入预算总体情况说明
瀍河区医保局2020年收入合计3248.52万元,其中:一般公共预算收入3248.52万元。政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;国有资产有偿使用收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河区医保局2020年支出合计3248.52万元,其中:基本支出31.92万元,占1%.项目支出3216.6,占99%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河区医保局2020年一般公共预算收支预算617.52万元。政府性基金收支预算0万元。2019年新成立单位。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河区医保局2020年一般公共预算支出年初预算为3248.52万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.48万元,占0.08%;卫生健康支出3244.18万元,占99.8%;住房保障支出1.86万元,占0.12%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河区医保局2020年一般公共预算基本支出31.92万元,其中:人员经费29.11万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2.81万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
瀍河区医保局2020年政府性基金预算支出0万元,我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
瀍河区医保局2020年国有资金经营预算支出0万元,我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河区医保局2020年“三公”经费预算为0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。比2019年增加0万元,增长0%,主要原因:无因公出国费用。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;比2019年增加0万元,增长0%,主要原因:无公车购置计划。公务用车运行维护费0万元,比 2019年增加0万元,增长0%,主要原因:无。
(三)公务接待费0万元。比2019年增加0万元,增长0%,主要原因:无公务接待费用
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
瀍河区医保局2020年机关运行经费支出预算0.6万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
区医保局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,综合反应项目预期完成的数量、质量、时效、成本,预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度情况。2020年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3248.52万元,其中人员经费支出29.11万元,公用经费支出2.81万元,项目支出共4个,支出总额3216.6万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额3181万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,瀍河区医保局固定资产总额0万元,其中,房屋建筑物0万元,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
附件:预算公开表//www.qp326.com/uploads/soft/20200622/1592797923.xls