2020年瀍河区组织部部门预算公开
目录
第一部分洛阳市瀍河回族区委组织部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分区委组织部2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:区委组织部2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、预算项目总体绩效目标表
第一部分
瀍河回族区委组织部概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
区委组织部机关内有以下职能科室:分别是干部管理办公室(含干部审查科)、组织办公室(含党员电化教育中心)、知识分子工作办公室、办公室、党史研究室。
(二)部门职责
研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方案;协调、规化和指导全区党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织研究新时期党的建设理论。提出关于各委局(室)、办事处以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部的调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、奖惩、退(离)休审批手续;根据授权,承办市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的有关具体工作。指导领导班子的思想作风建设;负责全区科级干部的备案审查工作;承办党群系统、人大、政协、法检两院等单位干部及其他有关干部的调配、安置事宜;根据授权,办理部分干部出国(境)的有关政审工作。
贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策、原则及标准,严格按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》办事,组织落实培养选拔年轻干部、女干部、非党干部和少数民族干部工作。
从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制定区内组织、干部、人事工作的有关政策和制度,负责对大中专生毕业分配、军队转业军官安置和机构编制工作的宏观指导。
负责全区组织工作和干部工作的检查落实,加强和完善全区选拔任用干部工作和科级以上领导干部监督,及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况,并提出建议。
主管全区干部教育培训工作,制定全区干部教育工作规划和实施意见;承担科级干部、组工干部和其他有关干部的培训工作。
加强调查研究,积极推进干部人事制度改革,建立并完善各项规章制度,落实干部选拔任用各项责任制,逐步形成一套能上能下、能进能出、有效激励、严格监督、竞争择优、充满活力的用人机制;努力实现干部人事工作的依法管理,有效遏制用人上的不正之风和腐败现象;创造尊重知识、尊重人才,有利于优秀人才脱颖而出、健康成长的社会环境,实现人才资源的整体开发与合理配置。
负责全区知识分子工作的指导和协调,调查研究知识分子工作状况,参与制定知识分子工作的政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况;负责选拔、管理区级拔尖人才,推荐市管拔尖人才。
组织区委系统和人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作,指导有关制度的实施,并对全区推行公务员制度工作进行宏观指导。负责全区退(离)休干部的宏观管理,归口管理区老干部局。负责区直机关的党员发展、教育、管理。
征集、整理、编纂重要党史资料,进行党史研究,编写党史,组织党史工作的经验交流及党史专题研究工作。
完成区委交办的其它项任务。
二、瀍河回族区委组织部单位构成
瀍河回族区委组织部部门预算包括部机关本级预算和3个内设二级机构,2020年我单位按照财政预算公开要求将所属机构全部纳入预算公开范围。具体是:
1、瀍河回族区委党史研究室
2、瀍河回族区党员电化教育中心
3、瀍河回族区人才服务中心
第二部分
瀍河回族区委组织部2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区委组织部2020年收入648.98万元,支出总计648.98万元,与2019年相比,收、支总计各减少478.05万元,减少42%。主要原因:为保证全区财政工作,今年对部门项目支出进行了逐项核减。
二、收入预算总体情况说明
瀍河回族区委组织部2020年收入合计648.98万元,其中:一般公共预算收入648.98万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
瀍河回族区委组织部2020年支出合计648.98万元,其中:基本支出161.36万元,占25%;项目支出487.62万元,占75%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
瀍河回族区委组织部2020年一般公共预算收支预算648.98万元。政府性基金收支预算0万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算减少478.05万元,减少42%,主要原因为保证全区财政工作,今年对部门项目支出进行了逐项核减;政府性基金收支增减0万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
瀍河回族区委组织部2020年一般公共预算支出年初预算为648.98万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出619.02万元,占95.38%;社会保障和就业支出10.59万元,占1.63%;医疗卫生与计划生育支出10.26万元,占1.58%;住房保障支出9.11万元,占1.41%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
瀍河回族区委组织部2020年一般公共预算基本支出161.36万元,其中:人员经费145.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
瀍河回族区委组织部2020年“三公”经费预算为0.48万元。比2019年预算数减少2.52万元,下降84%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0.48万元,主要用于部门机关工作人员日常加班餐费,比2019年预算数减少2.52万元,下降84%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
瀍河回族区委组织部2020年机关运行经费支出预算5.45万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出,比2019年增加1.55万元,增长39%,主要原因:因机构改革及人员调整,部门有新增人员。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对9个项目进行了预算绩效评价,涉及资金840万元。 2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为648.98万元,其中人员经费支出145.35万元,公用经费支出16.01万元,支出项目共5个,支出总额487.62万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额445.62万元。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,瀍河回族区委组织部固定资产总额25.45万元,其中,无房屋建筑物,无公务车辆;无单价50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备0台。
(五)关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
附件:瀍河回族区委组织部2020年度部门预算公开表//www.qp326.com/uploads/soft/20200622/1592799569.xls