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2021年财政局预算(汇总)

日期:2021-03-08浏览次数:3987

洛阳市瀍河回族区财政局

2021年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

○二一年三月

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

  二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 瀍河区财政局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  瀍河区财政局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门(单位)预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表

 

第一部分

瀍河区财政局部门概况

 

一、瀍河区财政局主要职责

     瀍河区财政局是区政府综合管理财政收支,贯彻执行财政政策,实施财政监督,参与对国民经济进行调控的综合职能部门。其主要职责是:贯彻执行国家有关财政、税收的法律法规和方针政策,根据国民经济计划和社会发展战略,编制本区中长期财政计划和年度预算草案,研究制定本区财税政策;组织执行区人民代表大会批准的本区财政预算,负责编制本区年度财政决算;管理全区各项财政收入、非税收入和农业、社会保障等财政资金专户;管理全区财政公共支出;贯彻执行总预算会计制度,管理和指导全区会计工作;负责政府采购工作等。

 

二、瀍河区财政局机构设置及预算单位构成

瀍河区财政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算

1、瀍河回族区财政局本级

2、瀍河回族区国库集中支付中心

 

第二部分

瀍河区财政局2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

瀍河区财政局2021年收入701.89万元,支出总计701.89万元,与2020年相比,收、支总计各增加172.61万元,增加32.61%。主要原因:一是基本支出预算增加48.61万元。二是项目支出预算增加124万元,其中政府投资项目评审费增加90万元;信息化建设项目增加40万元;压减支出减少了两个项目党建工作经费和精神文明创建经费  

二、收入预算总体情况说明

瀍河区财政局2021年收入合计701.89万元,其中:一般公共预算收入701.89万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;国有资产有偿使用收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

瀍河区财政局2021年支出合计701.89万元,其中:基本支出415.89万元,占59.25%;项目支出286万元,占40.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河区财政局2021年一般公共预算收支预算701.89万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加172.61万元,增加32.61%。主要原因:一是基本支出预算增加48.61万元。二是项目支出预算增加124万元,其中政府投资项目评审费增加90万元;信息化建设项目增加40万元;压减支出减少了两个项目党建工作经费和精神文明创建经费   

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀍河区财政局2021年一般公共预算支出年初预算为701.89万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出621.78万元,占88.59%;社会保障和就业支出28.82万元,占4.11%;卫生健康支出27.31万元,占3.89%;住房保障支出23.98万元,占3.41%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。瀍河区财政《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费支出预算情况说明

瀍河区财政局2021三公经费预算为0万元。2021三公经费支出预算数比2020年增加0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2020年一致。主要原因是我单位目前没有公出国(境)的业务。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元,主要原因:我单位今年无购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元,主要原因:我单位无公车因此无运行费

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因:厉行节约无招待费计划

八、政府性基金预算支出决算情况说明

瀍河区财政局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

瀍河区财政局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瀍河区财政局2021年机关运行经费支出预算7.2万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、印刷费、维修费、差旅费等支出,比2020年增加0.9万元,提高14.3%,主要原因:新考入1名事业编制人员经费提高

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

瀍河区财政2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,瀍河区财政局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)专项转移支付项目情况

瀍河区财政局收到的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元,局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、三公经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:瀍河区财政局2021年度部门预算表

财政局2021年预算公开表.xls


 

 

 

 

                                

 

 

 

 


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