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2021年杨文办事处预算

日期:2021-03-08浏览次数:1953

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

第一部分杨文街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分杨文街道办事处部门2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:杨文街道办事处2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门(单位)预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表


第一部分

杨文街道办事处概况

 

一、杨文街道办事处主要职责

执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务;建设社会主义物质文明和精神文明,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济;负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员;开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作;按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作;维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益;向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项;承办区政府交办的其他事项。

二、杨文街道办事处机构设置及预算单位构成

杨文街道办事处内设5个职能科室,下设洛阳市瀍河回族区杨文街道文化卫生健康服务中心、洛阳市瀍河回族区杨文街道党政综合便民服务中心洛阳市瀍河回族区杨文街道社会治安综合治理中心、洛阳市瀍河回族区杨文街道社区建设服务中心、洛阳市瀍河回族区杨文街道产业发展服务中心5个事业单位。杨文街道办事处行政编制9人,5个事业单位事业编制35人,在职职工27人,退休人员4人。

杨文街道办事处部门预算为本级预算,无独立核算二级机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

杨文街道办事处2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

杨文街道办事处2021年收入总计766.91万元,支出总计766.91万元,与2020年预算相比,收支总计各减少190.17万元,下降19.87%。主要原因310国道改造绿化项目资金减少135.6万元,城市区保洁经费减少60万元。

二、收入预算总体情况说明

杨文街道办事处2021年收入合计766.91万元,其中:一般公共预算766.91万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

杨文街道办事处2021年支出合计766.91万元,其中:基本支出481.24万元,占62.75%;项目支出285.67万元,占37.25%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

杨文街道办事处2021年一般公共预算收支预算766.91万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算减少190.17万元,下降19.87%,主要原因:310国道改造绿化项目资金减少135.6万元,城市区保洁经费减少60万元。政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

杨文街道办事处2021年一般公共预算支出年初预算为766.91万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出525.56万元,占68.53%国防(类)支出5.2万元,占0.68%;公共安全(类)支出0.3万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.5万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出51.65万元,占6.73%;卫生健康(类)支出35.87万元,占4.68%;城乡社区事务(类)支出1.99万元,占0.26%;农林水事务(类)支出117.40万元,占15.31%住房保障(类)支出27.44万元,占3.58%

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费支出预算情况说明

杨文街道办事处2021三公经费预算为1.2万元。2021三公经费支出预算数比2020年减少0.5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加(减少)0万元。主要原因:未安排因公出国预算。

(二)公务用车购置及运行费1.2元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加(减少)0万元,主要原因。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.5万元,主要原因:厉行节约

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加(减少)0万元。主要原因:

八、政府性基金预算支出决算情况说明

杨文街道办事处2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

杨文街道办事处2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

杨文街道办事处2021年机关运行经费支出预算7.5万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

杨文街道办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,杨文街道办事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是电动冲洗车,用于辖区路面清扫;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

杨文街道办事处收到的专项转移支付项目共有0

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、三公经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:杨文街道办事处2021年部门预算表

杨文街道办事处2021年预算公开表.xls

 

 

 

 

 


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