瀍河回族区教体系统2020年度财政收支情况的审计公告
根据《中华人民共和国审计法》的相关规定及区政府工作安排,瀍河回族区审计局于2021年6月3日至2021年7月6日,对瀍河回族区教体系统2020年度财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
本次审计主要是对区教育体育局及其下属的6个二级机构、1个培智学校、16个小学、6个中学和3个幼儿园共33个单位2020年度的财政收支情况进行审计,重点审计了财政收支的真实性、合法性。
二、审计发现的主要问题
(一)财务核算不够规范32.05万元
(二)支出依据不合规0.12万元
(三)原始凭证不合规1879.68万元
(四)支出程序不合规13.13万元
三、审计评价及建议
区教体系统财政收支基本符合国家有关规定,会计核算基本遵守有关财经法规。针对审计发现的问题,瀍河回族区审计局已依法出具了审计报告,并建议区教育体育局及相关单位认真学习政府会计制度等法律法规,加强会计基础工作,严格履行支出审批手续,提高会计核算的规范化水平。
2021年7月26日